UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Autorizo a emissão de empenho ordinário, na importância de R$ 29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais), em favor da Empresa GV2 LICITAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 61.498.917/0001-52, em atendimento à Requisição de Materais 156/2025 (0502608), conforme abaixo, para Compra de cloro para tratamento da piscina do NPC (Núcleo de Práticas Corporais), para atendimento de demanda da PREUNI, conforme Dispensa de Licitação 135/2025, homologada em 09/12/2025, conforme relatório (0520284), nos termos da Lei nº 14.133/2021, com a utilização dos créditos orçamentários e rubricas abaixo:
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Dispensa |
135/2025 (0520284) |
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Fornecedor |
GV2 LICITAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 61.498.917/0001-52 |
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Ação Orçamentária |
5113 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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Plano Orçamentário |
00 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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Fonte de Recursos |
3008000000 |
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PTRES |
231318 |
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Natureza da Despesa |
339030-11 - Material Químico |
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Itens |
Item 01 - Conforme Nota de Resumo para Empenho (0520199) |
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UGR |
156812 - Prefeitura Universitária - UFJ |
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Centro de Custo |
1511 - Prefeitura Universitária - PREUNI |
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PI |
M0000G0100N |
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SIPAC |
RE 58/2025 (0520199) |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
| | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 23/12/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526714 e o código CRC 118D53EC. |
| Referência: Processo nº 23854.008883/2025-17 | SEI nº 0526714 |