Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

 

Autorizo a emissão de empenho ordinário, na importância de R$ 2.578,00 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais), em atendimento às requisições 53 e 54 (0465116), conforme abaixo, para aquisição de material de consumo para atendimento de demanda do Curso de Medicina, conforme Dispensa Eletrônica 220/2025, homologada em 06/11/2025, conforme relatório (0504803), nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com a utilização dos créditos orçamentários e rubricas abaixo:

 

Dispensa

220/2025 (0504803)

Ação Orçamentária

5113 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Plano Orçamentário

05 - Orçamento para IFES S/ HU

Natureza da Despesa

33.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recursos

1000000000

PTRES

249054

UGR

156822 – Instituto de Ciências da Saúde – UFJ

Centro de Custo

1522 – Instituto de Ciências da Saúde – UFJ

PI

M0000G0100N

 

EMPENHO

SUBITEM

RE

FORNECEDOR

ITENS

DISCRIM

QUANT

VR UNT

VR TOTAL

01

17 - MATERIAL TIC CONSUMO

25/2025

VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA (35.279.491/0001-36)

01

CABO HEXTENSOR HDMI

20

R$ 53,00

R$ 1.060,00

26 - MATERIAL ELETRONICO

02

CONECTOR  HDMI

30

R$ 24,60

R$    738,00

TOTAL FORNECEDOR

R$ 1.798,00

02

26 - MATERIAL ELETRICO

26/2025

ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA (05.854.663/0001-97)

03

FILTRO DE LINHA

30

R$ 26,00

R$ 780,00

TOTAL FORNECEDOR

R$ 780,00

TOTAL GERAL

R$ 2.578,00

 

 

Atenciosamente,

 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas


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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 11/11/2025, às 22:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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Referência: Processo nº 23854.006519/2025-12 SEI nº 0506491