Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ

 

Retificando a autorização anterior (0448552), por conta de limitação do sistema Comprasnet.Contratos:

 

Autorizo, para custear despesas com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí , cuja Inexigibilidade de Licitação está incluída no artigo 74, Caput, da Lei nº 14.133/21, conforme Comprovante de divulgação (0409384), considerando os respectivos créditos orçamentários abaixo:

 

1) O reforço na importância de R$ 173.373,49 (cento e setenta e três mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), ao saldo do Empenho 2025NE000183 (0440104), emitido em 09/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:

 

Créditos Orçamentários

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

231318

FONTE

1000000000

EMPENHO / NDD

Item 01==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 173.373,49

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

M0000G0100N - CUSTEIO

UGR

156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

2) O reforço na importância de R$ 10.014,72 (dez mil quatorze reais e setenta e dois centavos) ao saldo do Empenho 2025NE000193 (0444302), emitida em 17/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:

Créditos Orçamentários

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

231318

FONTE

1000000000

EMPENHO / NDD

Item 01==> 33.90.39-37 - JUROS E MULTAS POR ATRASO ==> R$ 10.014,72

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

M0000G0100N - CUSTEIO

UGR

156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

Ficam mantidas as informações sobre as anulações, ora já efetivadas.

 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas


logotipo

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 08/07/2025, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0450683 e o código CRC BEE56D48.




Referência: Processo nº 23854.001367/2025-61 SEI nº 0450683