UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Retificando a autorização anterior (0448552), por conta de limitação do sistema Comprasnet.Contratos:
Autorizo, para custear despesas com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí , cuja Inexigibilidade de Licitação está incluída no artigo 74, Caput, da Lei nº 14.133/21, conforme Comprovante de divulgação (0409384), considerando os respectivos créditos orçamentários abaixo:
1) O reforço na importância de R$ 173.373,49 (cento e setenta e três mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), ao saldo do Empenho 2025NE000183 (0440104), emitido em 09/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:
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Créditos Orçamentários |
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 173.373,49 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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2) O reforço na importância de R$ 10.014,72 (dez mil quatorze reais e setenta e dois centavos) ao saldo do Empenho 2025NE000193 (0444302), emitida em 17/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:
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Créditos Orçamentários |
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|---|---|---|
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-37 - JUROS E MULTAS POR ATRASO ==> R$ 10.014,72 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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Ficam mantidas as informações sobre as anulações, ora já efetivadas.
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
| | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 08/07/2025, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0450683 e o código CRC BEE56D48. |
| Referência: Processo nº 23854.001367/2025-61 | SEI nº 0450683 |