Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ

 

Autorizo, para custear despesas com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí , cuja Inexigibilidade de Licitação está incluída no artigo 74, Caput, da Lei nº 14.133/21, conforme Comprovante de divulgação (0409384), considerando os respectivos créditos orçamentários abaixo:

 

1) O reforço na importância de R$ 160.825,01 (cento e sessenta mil oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo) ao saldo do Empenho 2025NE000183 (0440104), emitido em 09/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, ou emissão de novo empenho, conforme possibilidade do sistema COMPRASNET, referente ao mês de abril/2025:

 

Créditos Orçamentários

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

231318

FONTE

1000000000

EMPENHO / NDD

Item 01==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 160.825,01

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

M0000G0100N - CUSTEIO

UGR

156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

 

2) A emissão de Empenho na importância de R$ 15.329,82 (quinze mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente aos meses de Janeiro à abril/2025:

Créditos Orçamentários

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

231318

FONTE

1000000000

EMPENHO / NDD

Item 01==> 33.90.39-37 - JUROS E MULTAS POR ATRASO ==> R$ 15.329,82

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

M0000G0100N - CUSTEIO

UGR

156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 13/06/2025, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0441394 e o código CRC EF187ED7.




Referência: Processo nº 23854.001367/2025-61 SEI nº 0441394