UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizamos a emissão de empenho ordinário no valor de R$ 600,00, em favor de COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 01.765.213/0001-77, conforme Despacho DCL (0199244), Comprovante de Divulgação (0199240), em Atendimento à Requisição 23/2023 (0167715), para contratação de serviço de suporte técnico para instalação de impressora para atendimento de demanda do Centro de Gestão Acadêmica - CGA/UFJ, conforme dados abaixo:
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
|
---|---|
TIPO DE EMPENHO |
Ordinário |
PROGRAMA |
5013 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
PTRES |
170646 |
FONTE |
1000000000 |
NDD |
33.90.40-22 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC |
CENTRO DE CUSTOS |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
PI |
M0000G0100N |
UGR |
156811 CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA UFJ |
Américo Nunes da Silveira Neto - Ordenador de Despesas
Dyomar Toledo Lopes - Gestor Financeiro
Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Gestor Financeiro, em 10/10/2023, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Ordenador de Despesas, em 10/10/2023, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0200258 e o código CRC 5457349D. |
Referência: Processo nº 23854.005170/2023-30 | SEI nº 0200258 |