UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, em atendimento ao Documento de Formalização de Demanda (0109525) a emissão de nota de empenho (ordinário), no valor de R$ 18.420,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte reais), em favor da Empresa “WASH AIR ENGENHARIA LTDA - CNPJ 40.461.441/0001-05, conforme Proposta vencedora da dispens13/2023, homologada em 09/03/2023 (0122439), com o objetivo de Contratação de empresa especializada para realização de limpeza e desinfecção de 921m³ em 57 unidades diferentes reservatórios e caixas d'águas na Universidade Federal de Jataí – UFJ”.
Informo que os créditos orçamentários estão previstos:
PROGRAMA |
5013.20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
PTRES |
170646 |
FONTE |
1000000000 |
NDD |
3.3.90.39-20 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
CENTRO DE CUSTOS |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |
PI |
M0000G0100N |
UGR |
156812 - CENTRO DE GESTAO DO ESPACO FISICO UFJ |
AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO Ordenador de Despesas |
DYOMAR TOLEDO LOPES Gestor Financeiro |
Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 09/03/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 09/03/2023, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0122440 e o código CRC F4E10003. |
Referência: Processo nº 23854.000753/2023-74 | SEI nº 0122440 |